Evaluasi Pengendalian Internal Atas Fungsi Pembelian Pada PT. Gisos Pratama Perkasa / Andika Sahala Panogari Sidabalok / 73170397 / Pembimbing: Wiwin Prastio

Andika Sahala Panogari Sidabalok, Andika Sahala Panogari Sidabalok (2024) Evaluasi Pengendalian Internal Atas Fungsi Pembelian Pada PT. Gisos Pratama Perkasa / Andika Sahala Panogari Sidabalok / 73170397 / Pembimbing: Wiwin Prastio. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

[img] Text
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version

Download (612kB)
[img] Text
BaB I - PENDAHULUAN.pdf - Published Version

Download (560kB)
[img] Text
BAB II - KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (853kB)
[img] Text
BAB III -METODE PENELITIAN.pdf - Published Version

Download (661kB)
[img] Text
BAB IV - HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version

Download (507kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (504kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text
ORIGINALITAS.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
RESUME.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
PERSETUJUAN RESUME.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Sistem pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan semua ketentuan (peraturan) kebijakan manajemen telah dipatuhi sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Permasalahan keamanan persediaan menjadi masalah utama yang dialami setiap jenis usaha retail. Sistem pengendalian internal persediaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan retail karena hal ini mampu meminimalkan resiko tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah PT. Gisos Pratama Perkasa . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis gambaran tentang sistem pengendalian internal atas fungsi pembelian pada PT. Gisos Pratama Perkasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, sedangkan metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, obsevasi, dokumentasi dalam bentuk ICQ . Selain itu penulis juga melakukan Walk Throught Documents untuk menguji transaki pembelian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur pembelian terhadap dan efisiensi pengendalian internal fungsi pembelian pada PT. Gisos Pratama Perkasa adalah efektif dan efisien. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam pengendalian internal atas fungsi pembelian sehingga menyebabkan kerugian material pada pembelian yang cenderung tidak sesuai dengan prosedur. Kata Kunci : Pengendalian Internal, Fungsi Pembeli

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Pengendalian Internal, Fungsi Pembeli
Subjects: H Social Sciences > HD Management. Industries. Land use. Labor > Marketing (General) > Commercial Products
H Social Sciences > HD Management. Industries. Land use. Labor > Marketing (General) > Customer Satisfaction
H Social Sciences > HD Management. Industries. Land use. Labor > Marketing (General) > Personal Selling
H Social Sciences > HD Management. Industries. Land use. Labor > Marketing (General) > Sales Promotion
H Social Sciences > HD Management. Industries. Land use. Labor > Marketing (General) > Strategic Marketing
Depositing User: Rijal Zaenal Abidin
Date Deposited: 09 Apr 2026 07:08
Last Modified: 09 Apr 2026 07:08
URI: http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/5781

Actions (login required)

View Item View Item